目录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
翁牛特旗人民检察院依法行使检察权,对公安机关等侦查机关侦查的案件和监察机关调查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;对提起公诉的刑事案件出庭支持公诉;对于人民法院的刑事、民事、行政判决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督;对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督;依法开展公益诉讼。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据我单位职责分工,本单位内设机构第一、二、三检察部、政治部、办公室,下设司法警察大队。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
翁牛特旗人民检察院 |
行政单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
依法守护“平安翁旗”,维护社会和谐稳定。坚定不移贯彻总体国家安全观,依法惩治各类刑事犯罪,全年受理审查逮捕案件125件147人、审查起诉案件319件367人,其中批准逮捕95件110人、提起公诉250件287人。突出惩治群众反映强烈的犯罪,起诉“黄赌毒”犯罪9件10人,起诉电信网络诈骗及其关联犯罪17件27人。打击利用邪教组织破坏法律实施案件1件1人,切实维护政治安全。全面准确贯彻落实“宽严相济”刑事司法政策,依法决定不批捕31件38人、不起诉63件76人,诉前羁押率为31.77%。落实认罪认罚从宽制度,强化释法说理,增强量刑建议精准度,认罪认罚适用率90.63%、量刑建议采纳率94.76%,促使300名犯罪嫌疑人、被告人认罪悔罪。全年无无罪判决和撤回起诉案件,更细致、更规范、更精准守护社会安全。坚持把普法工作融入检察办案全过程、各环节,开展普法活动50次,累计拍摄普法视频20期,24个普法作品被国家级媒体采用、转发。结合办案制发社会治理类检察建议5份,采纳率100%,促进标本兼治、源头治理。
聚焦社会经济发展,优化法治营商环境。着力优化法治化营商环境,起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪7件13人。针对金融企业开展“订单式”培训与“案例式”教学2次。参与规范涉企执法专项行动,开展“违规异地执法和趋利性执法司法”专项监督,针对在行政执法过程中是否存在企业反映强烈的违规异地执法、趋利性执法等突出问题评查案件78件,发现问题线索110余条,已反馈至相关部门,积极推动问题整改。协同推进反腐败斗争,惩治群众身边“蝇贪蚁腐”,依法起诉职务犯罪6人,其中科级干部4人,全部作有罪判决。认真履行检察侦查职能,核查市检察院交办的监督线索2件,均已办结。
履职为民解民忧 检察服务暖人心。发挥12309检察服务中心职能作用,用心用情落实“群众来信件件有回复”制度和“检察长接待日”制度,班子成员带头接待来信来访群众144人次,受理、办理各类群众举报、控告、申诉、救助案件47件。全部落实7日内程序性回复,3个月内办理过程和结果答复,案件回复率100%。倾力打造百姓“家门口的检察院”,对群众诉求强烈、矛盾突出的案件以听证形式公开审查,摆事实、举证据、释法理,达到案结事了。邀请人民监督员、人大代表、政协委员及相关人士参加听证27次,确保既解“法结”又解“心结”。
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度收入、支出决算总计均为 1494.52万元。与年初预算相比,收、支总计各减少1.37万元,下降0.09%,变动原因:办案经费减少以及人员有变动情况,所以有下降趋势;与上年决算相比,收、支总计各减少113.19万元,下降7.04%。其中:
(一)收入决算总计 1494.52万元。包括:
1.本年收入决算合计 1494.52万元。与上年决算相比,减少 113.19万元,下降 7.04%,变动原因:因办案业务经费减少及人员有所变动,所以预算较上年减少。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 1494.52万元。包括:
1.本年支出决算合计 1494.52万元。与上年决算相比,减少113.19万元,下降7.04%,变动原因:因办案业务经费减少以及人员有所变动,所以预算较上年减少。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度本年收入决算合计 1494.52万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入 1469.08万元,占 98.30%;
政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
上级补助收入 0万元,占 0%;
事业收入 0万元,占 0%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
其他收入 25.44万元,占 1.70%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度本年支出决算合计 1494.52万元,其中:
基本支出 1447.65万元,占 96.86%;
项目支出 46.87万元,占 3.14%;
上缴上级支出 0万元,占 0%;
经营支出 0万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1469.08万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 26.81万元,下降1.79%,变动原因:1、办案业务经费减少,所以项目经费减少。2、人员有所变动,所以人员经费减少;与上年决算相比,收、支总计各减少69.72万元,下降4.53%,变动原因:1、办案业务经费减少,所以项目经费减少。2、人员有所变动,所以人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1469.08万元。与年初预算 1495.89万元相比,完成年初预算的 98.21%。其中:
(一)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 1249.35万元,与年初预算相比减少37.78万元。其中:
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算1281.43万元,决算支出 1227.92万元,完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数的差异原因:因本年度单位人员有所调动,项目支出有所变动以及压减公用经费,所以造成检察(款)行政运行经费减少。
2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 5.69万元,决算支出 21.43万元,完成年初预算的 376.62%。决算数与年初预算数的差异原因:年中调剂追加办案(业务)经费,造成决算数比预算数较高。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 107.97万元,与年初预算相比增加(减少) 13.35万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算63.08万元,支出决算73.58万元,完成年初预算的116.65%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有6个新考录人员以及人员缴费基数提高,所以基本养老保险支出有所增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算31.54万元,支出决算34.39万元,完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有6个新考录人员以及人员缴费基数提高,所以职业年金缴费支出有所增加。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 36.23万元,与年初预算相比增加(减少) 5.00万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算31.23万元,支出决算36.23万元,完成年初预算的116.01%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有6个新考录人员以及人员缴费基数提高,所以行政单位医疗有所增加。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 75.54万元,与年初预算相比减少7.37万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算82.91万元,支出决算75.54万元,完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数的差异原因:因本年度有人员退休和书记员调出情况,所以住房公积金决算数比预算数少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1447.65万元,其中:
(一)人员经费 1007.72万元。主要包括:基本工资247.12万元、津贴补贴350.23万元、奖金35.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.58万元、职业年金缴费34.39万元、职工基本医疗保险缴费36.23万元、住房公积金75.54万元、其他工资福利支出154.03万元。
(二)公用经费439.93万元。主要包括:办公费68.67万元、印刷费18.84万元、水费1.02万元、电费15.00万元、邮电费4.96万元、取暖费12.89万元、物业管理费33.99万元、差旅费26.98万元、维修(护)费49.81万元、公务接待费0.44万元、委托业务费15.68万元、工会经费10.20万元、福利费13.89万元、公务用车运行维护费39.83万元、其他交通费用37.08万元、办公设备购置71.10万元、公务用车购置19.57万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 21.43万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。
(二)商品和服务支出 16.49万元。主要包括:办公费0.0019万元、印刷费7.57万元、邮电费4万元、差旅费4.91万元。
(三)资本性支出 4.94万元。主要包括:办公设备购置4.94万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
翁牛特旗人民检察院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 59.84万元,支出决算 59.84万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 59.41万元,支出决算 59.41万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0.44万元,支出决算 0.44万元,完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 59.84万元,支出决算 59.84万元,本单位财政拨款“三公”经费支出与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
翁牛特旗人民检察院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 59.84万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 59.41万元,占 99.27%;公务接待费支出 0.44万元,占 0.73%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 59.41万元。其中:
(1)公务用车购置支出 19.57万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆,开支内容:购入执法执勤车辆一辆。与上年决算相比,增加 19.57万元,增长100%,变动原因:因办案业务需要,购置一辆执法执勤车辆,所以较上年增加。
(2)公务用车运行维护费支出 39.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比,减少4.17万元,下降 9.47%,变动原因:为落实 “党政机关过紧日子” 政策要求,压减相关支出。
3.公务接待费支出 0.44万元。其中:国内公务接待支出 0.44万元,接待5 批次,54 人次,开支内容:因办案业务需要,需接待相关工作人员;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,减少2.16万元,下降83.23%,变动原因:本年度公务接待人员减少,所以相关支出减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院 2025年度公用经费支出决算 439.93万元,与上年决算相比,增加 290.77万元,增长 194.93%,变动原因:因做年初预算时,项目经费做在行政运行科目里,做决算时行政运行不允许列在项目支出科目里,所以机构运行经费(公用经费)支出增加,所以较上年决算增加。其中,机关运行经费支出决算 439.93万元。比上年决算相比,增加 290.77万元,增长 194.93%,变动原因:因做年初预算时,项目经费做在行政运行科目里,做决算时行政运行不允许列在项目支出科目里,所以机构运行经费支出增加,所以较上年决算增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
翁牛特旗人民检察院2025年度政府采购支出总额 99.52万元,其中:政府采购货物支出 35.35万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 64.17万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.02万元,占政府采购支出总额的29.16%,其中:授予小微企业合同金额 27.90万元,占政府采购支出总额的28.03%。
十三、国有资产占用情况说明
翁牛特旗人民检察院截至2025年12月31日,本单位共有车辆15 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车13 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
翁牛特旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金353.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“办案(业务)经费”、“业务装备费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出353.94万元,政府性基金支出0万元。其中,对“办案(业务)经费”、“业务装备费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目保障刑事检察工作顺利开展;保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理;配合推进检察机关司法体制改革和机构改革;突出保障公益诉讼活动开展;确保服务对象满意。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
翁牛特旗人民检察院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。
1.办案(业务)经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.72分。全年预算数为279.00万元,执行数为260.58万元,完成预算的93.40%。项目绩效目标完成情况:
预期目标:保障刑事检察工作顺利开展; 保障“扫黑 除恶”专项工作常态化管理;配合推进检察机关司法体制改革和机构改革;突出保障公益诉讼活动开展;确保服务对象满意。
绩效目标实际完成情况:本年度,我院严格按照上级院的统一部署,按计划完成了各项指标,不断加强基础设施建设,努力改善办公、 办案条件,在经费保障等方面向检察技术倾斜,坚持科技引领,信息化支撑,加快建设好、应用好司法办案、检察办公、检务保障、检务公开和办事服务等各类系统,不断提高检察技术与信息化保障能力和服务能力,配合推进检察机关司法体制改革和机构改革,充分保障了各项检察工作顺利开展,确保服务对象满意度。
发现的主要问题及原因:项目绩效管理尚处初级阶段,有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念,使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配,尽可能挖掘资金使用效能。
下一步改进措施:根据绩效评价结果,项目资金全年执行没有达到 100%,在后续工作中要合理规划资金,规范资金使用,节约开支的同时也要保障资金的执行。在今后的工作中我单位将继续严格按照相关工作的要求做好绩效工作,进一步形成一套完整的项目绩效管理工作系统。根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性。下一年度要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
2. 业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.84分。全年预算数为104.94万元,执行数为95.61万元,完成预算的91.11%。
项目绩效目标完成情况:本年度,我院严格按照上级院的统一部署,在装备配备上,按计划完成了侦查、取证、办公等各类业务装备的采购与更新,保障了检察业务开展的硬件需求,装备达标率符合预期。不断加强基础设施建设,努力改善办公、办案条件。在经费保障等方面向检察技术倾斜,坚持科技引领,信息化支撑,加快建设好、应用好司法办案、检察办公、检务保障、检务公开和办事服务等各类系统,不断提高检察技术与信息化保障能力和服务能力。
发现的主要问题及原因:项目绩效管理尚处初级阶段, 有待在实践中形成系统、成熟的绩效管理理念,使项目目标、指标同项目属性灵活高效、不拘形式融合匹配,尽可 能挖掘资金使用效能。
下一步改进措施:根据绩效评价结果,项目资金全年执行没有达到 100%,在后续工作中要更加合理规划资金,规范资金使用,节约开支的同时也要保障资金的执行。在今后的工作中我单位将继续严格按照相关工作的要求做好绩效工作,根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性。下一年度要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
(三)部门项目绩效评价结果。
以翁牛特旗人民检察院业务装备经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为98.84分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果,翁牛特旗人民检察院业务装备经费项目绩效评价报告见附件。
(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
一、绩效管理制度建设
本单位严格落实全面预算绩效管理要求,构建事前评估、目标编报、事中监控、事后自评、第三方评价、结果运用、信息公开全链条闭环管理机制。成立绩效管理工作专班,压实院领导、业务部门、财务部门分级责任,固化项目绩效自评、重点项目委托第三方独立评价、评价问题整改、绩效结果与下一年度预算挂钩等工作规则,实现所有一般公共预算项目绩效自评全覆盖,持续规范资金使用约束机制。
二、核心绩效指标标准体系建设
围绕检察主责主业搭建分类量化指标库,主要分为三大板块:
办案业务经费指标:以案件受理审结数量、法定审限结案率、服判息诉率、法治宣传频次、资金执行率、干警满意度为核心量化标准;
业务装备及运维指标:设定装备采购验收合格率、采购执行时效、成本控制、设备保障到位率等刚性指标;
整套指标均细化产出、效益、满意度、成本四类维度,全部设定可量化数值,每年随检察重点工作动态修订完善,切实以绩效指标倒逼司法办案经费提质增效。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:苏日古嘎 联系电话:0476-6300027
第五部分 部门(单位)决算表
见附件。
GK01-收入支出决算总表.xlsx
GK02-收入决算表.xlsx
GK03-支出决算表.xlsxx
GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx
GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx
GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
GK09-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
GK11-机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx